П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРИВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
от 03.11.2022 г. с. Кривка № 31
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской
территории – сельского поселения
Кривский сельсовет Усманского
муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов администрация сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» , принятым постановлением администрацией сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области № 10 от 10.02.2016 г.
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Кривский сельсовет
от 10.02.2016 г № 10 читать в новой редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Кривский сельсовет Г.Н. Артюхова
Приложение к постановлению
администрации сельского поселения
Кривский сельсовет
от 03.11.2022.№31
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Подпрограмма 1 –Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 2-Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 3-Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 4-Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Кривский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
| 
 Сроки и этапы реализации муниципальной Программы  | 
 2016 – 2025годы, без выделения этапов  | 
| 
 Подпрограммы  | 
 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»  | 
| 
 Цель муниципальной Программы  | 
 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет  | 
| 
 Индикатор цели  | 
 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных  | 
| 
 Задачи муниципальной Программы  | 
 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
| 
 Показатели задач  | 
 Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году  | 
| 
 Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят – 43 533,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 3 558,4 тыс. руб.; 2017 год – 5 886,7 тыс. руб.; 2018 год – 6 485,4 тыс. руб.; 2019 год – 4 929,3 тыс. руб.; 2020 год -4 534,7 тыс. руб. 2021 год -4 534,7 тыс. руб 2022 год -4 534,7 тыс. руб 2023 год -4 534,7 тыс. руб 2024 год -4 534,7 тыс. руб 2025 год -4 534,7 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  | 
| 
 Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы  | 
 Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных  | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Кривское сельское поселение расположено в северной части Усманского района Липецкой области, поселение граничит: на севере с Сошки Грязинского района и Октябрьским сельскими поселениями, на юге, на западе с Куликовским лесхозом, на востоке с железнодорожным районом Грязинского района. Административным центром сельсовета является с. Кривка. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 747 человек. Плотность населения составляет 10 чел./кв.км.
Расстояние от райцентра г. Усмани до центра сельского поселения составляет 32 км. по асфальтированной дороге, до областного центра г. Липецка 43 км., до ближайшей железнодорожной станции 9 км. по асфальтированной дороге. Кроме того на территории сельского поселения находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по его сохранению.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения.
Кривское сельское поселение представляет собой относительно ровную местность
По территории сельского поселения протекает река Кривка.
В советское время на территории сельского поселения были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:
В границе сельского поселения находятся 1 населенный пункт с. Кривка.
Площадь территории сельского поселения составляет - _7 453 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 3 742 га, из них пашни – 3 054 га; лесной фонд – 2 645 га; площадь лесополос -152 га, земли поселений - 373 га.
.
На территории Кривского сельского поселения водных объектов нет 
 
 Общее число хозяйств составляет – 434
Имеют газовое отопление – 395 хозяйств; печное – 81 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 21,2 километров дорог, более _14 км с твердым покрытием.
Всего улиц – 16
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
-ООО «Усмань» - ИП Петров Н.С. – ИП Бабикян М.М.
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Кривка,
- МБУК «Досуговый центр сельского поселения Кривский сельсовет», в который входят: библиотека
-МБУ ООШ Октябрьский филиал с. Кривка
-МБДОУ детский сад «Искорка» с. Кривка
-ФГУП «Почта России» в с. Кривка
3. Торговые предприятия:
- ЧП Алиев К.К.
- ООО «Покупайка»
- ЧП Вострикова Е.В.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Кривский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 43 533,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах" – 4 234,9 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"- 2,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"- 5 767,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025годах" – 3 350,4 тыс.руб;
Подпрограммы 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»– 232,0 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кривский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Кривский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
| 
 № п/п  | 
 Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов  | 
 Единица измерения  | 
 Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 базовый 2015 год  | 
 2016 год  | 
 2017 год  | 
 2018 год  | 
 2019 год  | 
 2020 год  | 
 2021 год  | 
 2022 год  | 
 2023 год  | 
 2024 год  | 
 2025 год  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 2  | 
 Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 3  | 
 Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения  | 
 
 % от числа опрошенных  | 
 37  | 
 38  | 
 39  | 
 45  | 
 48  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 4  | 
 Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 5  | 
 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения  | 
 %  | 
 52  | 
 60  | 
 65  | 
 68  | 
 69  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 6  | 
 Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности  | 
 
 %  | 
 90  | 
 91  | 
 92  | 
 93  | 
 94  | 
 95  | 
 95  | 
 95  | 
 95  | 
 95  | 
 95  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 7  | 
 Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях  | 
 
 %  | 
 37  | 
 38  | 
 39  | 
 45  | 
 48  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 50  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 8  | 
 Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | 
 %  | 
 37  | 
 41  | 
 44  | 
 47  | 
 54  | 
 60  | 
 60  | 
 60  | 
 60  | 
 60  | 
 60  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 9  | 
 Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 10  | 
 Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)  | 
 % к предыдущему году  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 11  | 
 
 Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 12  | 
 Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 13  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации  | 
 
 чел.  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 1  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
 1  | 
 0  | 
 1  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 14  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами  | 
 
 
 %  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 15  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 2245,3  | 
 2051,1  | 
 1948,9  | 
 2 184,3  | 
 1914,9  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 2245,3  | 
 2051,1  | 
 1898,6  | 
 2 184,3  | 
 1914,9  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 1925,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 16  | 
 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1343,6  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 
  | 
 1343,6  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 1670,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 17  | 
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 724,9  | 
 327,8  | 
 238,4  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 724,9  | 
 327,8  | 
 238,4  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 188,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 18  | 
 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах органи зации местного самоуправления в РФ"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 33,3  | 
 36,6  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 40,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 
 33,3  | 
 
 36,6  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
 40,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 19  | 
 Другие общегосударственные расходы  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 
  | 
 161,3  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 
  | 
 126,5  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 24,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  | 
 Из них  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 20,1  | 
 
 Мероприятие 1 Обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 15,8  | 
 5,0  | 
 5,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 6,0  | 
 5,0  | 
 5,0  | 
 7,0  | 
 -  | 
 1,0  | 
 1,0  | 
 1,0  | 
 1,0  | 
 1,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 6,0  | 
 
 
 5,0  | 
 5,0  | 
 7,0  | 
 -  | 
 6,0  | 
 6,0  | 
 6,0  | 
 6,0  | 
 6,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Мероприятие 2 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 44,0  | 
 5,0  | 
 5,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 15,8  | 
 5,0  | 
 5,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 20,2  | 
 Мероприятие 3 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 12,5  | 
 3,0  | 
 3,0  | 
 4,0  | 
 15,0  | 
 15,0  | 
 15,0  | 
 15,0  | 
 15,0  | 
 15,5  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 5,9  | 
 
 3,0  | 
 
 3,0  | 
 
 4,0  | 
 
 0,8  | 
 
 0,8  | 
 
 0,8  | 
 
 0,8  | 
 
 0,8  | 
 
 08,  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 6,6  | 
 7,0  | 
 9,0  | 
 9,0  | 
 14,2  | 
 14,2  | 
 14,2  | 
 14,2  | 
 14,2  | 
 14,7  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 20,3  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 84,8  | 
 60,3  | 
 130,3,  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 84,8  | 
 60,3  | 
 130,3  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 10,0  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 21  | 
 Итого по Подпрограмме 1  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1 616,2  | 
 1776,3  | 
 1873,4  | 
 1 378,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1271,5  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1576,2  | 
 1734,6  | 
 1823,4  | 
 1378,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1 271,5  | 
 1271,5  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 
  | 
 34,9  | 
 41,7  | 
 50,3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 22  | 
 
 Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 23  | 
 Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 24  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС  | 
 %  | 
 95  | 
 96  | 
 97  | 
 98  | 
 99  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 25  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 26  | 
 Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 27  | 
 Итого по Подпрограмме 2  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 28  | 
 
 Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 29  | 
 Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог  | 
 км  | 
 
  | 
 1,5  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 1,2  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 30  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1076,3  | 
 1054,6,3  | 
 292,5  | 
 2 185,7  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1076,3  | 
 1054,6  | 
 292,5  | 
 1210,6  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 975,0  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 31  | 
 Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1076,3  | 
 1054,6  | 
 292,5  | 
 1 210,6  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1076,3  | 
 1054,6  | 
 292,5  | 
 1 210,6  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 1187,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 32  | 
 Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 33  | 
 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году  | 
 %  | 
 
  | 
 2  | 
 2  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 34  | 
 Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения  | 
 ед.  | 
 
  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
 69  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 35  | 
 Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников  | 
 ед.  | 
 
  | 
 53  | 
 60  | 
 65  | 
 65  | 
 65  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 36  | 
 Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
  | 
 ед.  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 37  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 366,2  | 
 259,9  | 
 2 404,5  | 
 975,0  | 
 460,3  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 366,2  | 
 259,9  | 
 1 158,2  | 
 975,0  | 
 460,3  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 1246,3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  | 
 
 Обустройство сквера ул. Центральная с.Кривка Усманского района 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 34 277,82  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджеет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 34 277,82  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Устройство спортивной площадки с.Кривка Усманского района 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 37 413,40  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджеет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 37 413,40  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 38  | 
 Капитальный ремонт здания администрации  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 942,8  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 186,7  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 об-ластной бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 756,1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  | 
 Капитальный ремонт здания почты  | 
 Все-го, тыс.руб  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 612,7  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 122,5  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 об-ластной бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 490,1  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 39  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" 
 
  | 
 Всего, тыс.  | 
 Х  | 
 366,2  | 
 259,9  | 
 2404,5  | 
 494,3  | 
 460,3  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 366,2  | 
 259,9  | 
 1 158,2  | 
 494,3  | 
 460,3  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 1 246,3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 40  | 
 Итого по Подпрограмме 3  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1442,5  | 
 1 513,6  | 
 2 404,5  | 
 2 185,7  | 
 1685,1  | 
 1613,5  | 
 1613,5  | 
 1613,5  | 
 1613,5  | 
 1613,5  | 
 
 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 366,2  | 
 259,9  | 
 1 158,2  | 
 795,0  | 
 497,7  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
 426,1  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1076,3  | 
 1253,7  | 
 1 246,2  | 
 1 210,6  | 
 1 187,4  | 
 1 187,4  | 
 1 187,4  | 
 1 187,4  | 
 1 187,4  | 
 1187,4  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 41  | 
 
 Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
 
 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 42  | 
 Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 43  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  | 
 ед.  | 
 
  | 
 
  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 30  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 44  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа  | 
 ед.  | 
 252  | 
 255  | 
 260  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 45  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1082,6  | 
 2 390,7  | 
 1 914,9  | 
 3 992,9  | 
 1649,4  | 
 1649,4  | 
 1649,4  | 
 1649,4  | 
 1649,4  | 
 1649,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 955,6  | 
 1 615,7  | 
 1 740,8  | 
 2001,9  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1463,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 127  | 
 141,6  | 
 166,1  | 
 182,7  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 633,4  | 
 
  | 
 1 808,4  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 46  | 
 Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 127  | 
 141,6  | 
 166,1  | 
 182,7  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 127  | 
 141,6  | 
 166,1  | 
 182,7  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 47  | 
 Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 955,6  | 
 1615,7  | 
 1 748,8  | 
 1 787,6  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1463,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 955,6  | 
 1 615,7  | 
 1 748,8  | 
 1 787,6  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1 463,4  | 
 1463,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 1808,4  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 48  | 
 Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 49  | 
 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий 
  | 
 ед.  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 12  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 50  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет" 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 20,0  | 
 6,9  | 
 8,0  | 
 24,5  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 20,0  | 
 6,9  | 
 80  | 
 24,5  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 51  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 20,0  | 
 6,9  | 
 8,0  | 
 24,5  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 20,0  | 
 6,9  | 
 8,0  | 
 24,5  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
 20,0  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 52  | 
 Капитальный ремонт здания досугового центра  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1808,4  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 1808,4  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 189,7  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 53  | 
 Итого по Подпрограмме 4  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1102,6  | 
 2 390,7  | 
 1 914,9  | 
 3 992,9  | 
 1 646,4  | 
 1 646,4  | 
 1 646,4  | 
 1 646,4  | 
 1 646,4  | 
 1646,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 975,6  | 
 1615,7  | 
 1 748,8  | 
 2001,9  | 
 1 649,4  | 
 1 646,4  | 
 1 649,4  | 
 1 649,4  | 
 1 649,4  | 
 1646,4  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 127,0  | 
 141,6  | 
 166,1  | 
 182,7  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 166,1  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 633,0  | 
 
  | 
 1808,4  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Подпрограмма 5 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет» 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение градостроительного планирования развития территорий и поселений и их застройка  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования  | 
 %  | 
 0  | 
 80  | 
 85  | 
 90  | 
 95  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
|
| 
 
  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 199,2  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 39,8  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 159,  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|||
| 
 
  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 199,2  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 
  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 159,3  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|||
| 
 
  | 
 Итого по Подпрограмме 5  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 199,2  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 32,0  | 
 39,8  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
 50,0  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 159,3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 53  | 
 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  | 
 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
 3590,4  | 
 
 5886,7  | 
 
 6 485,4  | 
 
 8 363,6  | 
 
 4568,9  | 
 4 534,7  | 
 4 534,7  | 
 4 534,7  | 
 4 534,7  | 
 4534,7  | 
|
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 2387,1  | 
 2 289,8  | 
 1 680,0  | 
 5 066,7  | 
 1721,2  | 
 1687,0  | 
 1687,0  | 
 1687,0  | 
 1687,0  | 
 1687,0  | 
|||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1203,3  | 
 2 625,4  | 
 3 259,1  | 
 1 475,9  | 
 2 847,7  | 
 2 847,7  | 
 2 847,7  | 
 2 847,7  | 
 2 847,7  | 
 2847,7  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 971,5  | 
 1 546,3  | 
 1821,0  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025годах".
(далее – Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Глава администрации Артюхова Г.Н. 
  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Повышение качества муниципального управления 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 – 2025 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 13 001,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 616,2 тыс. руб.; 2017 год – 1 776,3 тыс. руб.; 2018 год – 1873,4 тыс. руб.; 2019 год - 1378,5 тыс. руб.; 2020 год – 1271,5 тыс. руб. 2021год – 1271,5 тыс. руб.; 2022 год – 1271,5 тыс. руб.; 2023 год - 1271,5 тыс. руб.; 2024 год – 1271,5 тыс. руб. 2025 год – 1271,5 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств - 1680,0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений - 3 249,3 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 4 929,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 4 929,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Глава администрации Артюхова Г.Н.  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%; 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 – 2025 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего - 2,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Глава администрации Артюхова Г.Н.  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 – 2025 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 15 080. руб., из них: 2016 год – 1 442,5 тыс. руб.; 2017 год – 1 513,6 тыс. руб.; 2018 год – 2 404,5 тыс. руб.; 2019 год – 1 651,9 тыс. руб.; 2020 год – 1647,7 тыс. руб. 2021 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2022 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2023 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2024 год – 1 613,5 тыс. руб 2025 год – 1 613,5 тыс. руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 70 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 95 %; 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100 %, имеется 69 ламп уличного освещения, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 9,8 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 56 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 83 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025гг. предположительно составит всего 5 767,3 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 1 362,6 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 4 404,7 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Глава администрации Артюхова Г.Н.  | 
| 
 Задачи подпрограммы  | 
 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 – 2025 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 17 041,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 102,6 тыс. руб.; 2017 год – 2390,7 тыс. руб.; 2018 год – 1914,9 тыс. руб.; 2019 год – 1898,6 тыс. руб.; 2020 год – 1946,9 тыс. руб. 2021 год – 1946,9 тыс. руб.; 2022 год – 1946,9 тыс. руб.; 2023 год – 1946,9 тыс. руб.; 2024 год – 1946,9 тыс. руб 2025 год – 1946,9 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед.  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 15 000,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2 041,3 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах»
(далее – Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 Глава администрации Артюхова Галина Николаевна  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон).  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %; 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 – 2025 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 581,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 32,0 тыс. руб.; 2017 год – 199,2 тыс. руб.; 2018 год – 50,0 тыс. руб.; 2019 год – 50,0 тыс. руб. 2020 год – 50,0 тыс. руб. 2021 год – 50,0 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 год – 50,0 тыс. руб. 2024 год – 50,0 тыс. руб 2025 год – 50,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Кривский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Кривский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Кривский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет».
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 581,2 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 581,2 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.