П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРИВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
от 03.11.2022 г. с. Кривка № 31
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской
территории – сельского поселения
Кривский сельсовет Усманского
муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов администрация сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» , принятым постановлением администрацией сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области № 10 от 10.02.2016 г.
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Кривский сельсовет
от 10.02.2016 г № 10 читать в новой редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Кривский сельсовет Г.Н. Артюхова
Приложение к постановлению
администрации сельского поселения
Кривский сельсовет
от 03.11.2022.№31
Перечень подпрограмм
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Подпрограмма 1 –Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 2-Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 3-Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Подпрограмма 4-Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах.
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Кривский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2025годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет» |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят – 43 533,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 3 558,4 тыс. руб.; 2017 год – 5 886,7 тыс. руб.; 2018 год – 6 485,4 тыс. руб.; 2019 год – 4 929,3 тыс. руб.; 2020 год -4 534,7 тыс. руб. 2021 год -4 534,7 тыс. руб 2022 год -4 534,7 тыс. руб 2023 год -4 534,7 тыс. руб 2024 год -4 534,7 тыс. руб 2025 год -4 534,7 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Кривское сельское поселение расположено в северной части Усманского района Липецкой области, поселение граничит: на севере с Сошки Грязинского района и Октябрьским сельскими поселениями, на юге, на западе с Куликовским лесхозом, на востоке с железнодорожным районом Грязинского района. Административным центром сельсовета является с. Кривка. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 747 человек. Плотность населения составляет 10 чел./кв.км.
Расстояние от райцентра г. Усмани до центра сельского поселения составляет 32 км. по асфальтированной дороге, до областного центра г. Липецка 43 км., до ближайшей железнодорожной станции 9 км. по асфальтированной дороге. Кроме того на территории сельского поселения находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по его сохранению.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения.
Кривское сельское поселение представляет собой относительно ровную местность
По территории сельского поселения протекает река Кривка.
В советское время на территории сельского поселения были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:
В границе сельского поселения находятся 1 населенный пункт с. Кривка.
Площадь территории сельского поселения составляет - _7 453 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 3 742 га, из них пашни – 3 054 га; лесной фонд – 2 645 га; площадь лесополос -152 га, земли поселений - 373 га.
.
На территории Кривского сельского поселения водных объектов нет
Общее число хозяйств составляет – 434
Имеют газовое отопление – 395 хозяйств; печное – 81 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 21,2 километров дорог, более _14 км с твердым покрытием.
Всего улиц – 16
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
-ООО «Усмань» - ИП Петров Н.С. – ИП Бабикян М.М.
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Кривка,
- МБУК «Досуговый центр сельского поселения Кривский сельсовет», в который входят: библиотека
-МБУ ООШ Октябрьский филиал с. Кривка
-МБДОУ детский сад «Искорка» с. Кривка
-ФГУП «Почта России» в с. Кривка
3. Торговые предприятия:
- ЧП Алиев К.К.
- ООО «Покупайка»
- ЧП Вострикова Е.В.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Кривский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 43 533,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах" – 4 234,9 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"- 2,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"- 5 767,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025годах" – 3 350,4 тыс.руб;
Подпрограммы 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»– 232,0 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кривский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Кривский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Кривский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
52 |
60 |
65 |
68 |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
37 |
41 |
44 |
47 |
54 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2245,3 |
2051,1 |
1948,9 |
2 184,3 |
1914,9 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2245,3 |
2051,1 |
1898,6 |
2 184,3 |
1914,9 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
1925,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1343,6 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
1343,6 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
724,9 |
327,8 |
238,4 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
724,9 |
327,8 |
238,4 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах органи зации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Другие общегосударственные расходы |
Всего, тыс.руб |
|
161,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
126,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,1 |
Мероприятие 1 Обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,8 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
- |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" |
Всего, тыс.руб |
Х |
44,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,8 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,2 |
Мероприятие 3 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5,9 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
08, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
6,6 |
7,0 |
9,0 |
9,0 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,3 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
84,8 |
60,3 |
130,3, |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
84,8 |
60,3 |
130,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 616,2 |
1776,3 |
1873,4 |
1 378,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1271,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1576,2 |
1734,6 |
1823,4 |
1378,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1 271,5 |
1271,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
34,9 |
41,7 |
50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2024 годах
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
|
1,5 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1076,3 |
1054,6,3 |
292,5 |
2 185,7 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1210,6 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
|
|
975,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1 210,6 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1 210,6 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
1187,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
|
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
|
53 |
60 |
65 |
65 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
366,2 |
259,9 |
2 404,5 |
975,0 |
460,3 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
366,2 |
259,9 |
1 158,2 |
975,0 |
460,3 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
1246,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обустройство сквера ул. Центральная с.Кривка Усманского района
|
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
34 277,82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджеет |
|
|
|
|
|
34 277,82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство спортивной площадки с.Кривка Усманского района
|
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
37 413,40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджеет |
|
|
|
|
|
37 413,40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Капитальный ремонт здания администрации |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
942,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
186,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об-ластной бюджет |
|
|
|
756,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт здания почты |
Все-го, тыс.руб |
|
|
|
612,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
122,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об-ластной бюджет |
|
|
|
490,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"
|
Всего, тыс. |
Х |
366,2 |
259,9 |
2404,5 |
494,3 |
460,3 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
366,2 |
259,9 |
1 158,2 |
494,3 |
460,3 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
1 246,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1442,5 |
1 513,6 |
2 404,5 |
2 185,7 |
1685,1 |
1613,5 |
1613,5 |
1613,5 |
1613,5 |
1613,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
366,2 |
259,9 |
1 158,2 |
795,0 |
497,7 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
426,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1076,3 |
1253,7 |
1 246,2 |
1 210,6 |
1 187,4 |
1 187,4 |
1 187,4 |
1 187,4 |
1 187,4 |
1187,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
252 |
255 |
260 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1082,6 |
2 390,7 |
1 914,9 |
3 992,9 |
1649,4 |
1649,4 |
1649,4 |
1649,4 |
1649,4 |
1649,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
955,6 |
1 615,7 |
1 740,8 |
2001,9 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1463,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
633,4 |
|
1 808,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
127 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
955,6 |
1615,7 |
1 748,8 |
1 787,6 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1463,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
955,6 |
1 615,7 |
1 748,8 |
1 787,6 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1 463,4 |
1463,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
1808,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий
|
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
20,0 |
6,9 |
8,0 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
20,0 |
6,9 |
80 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
20,0 |
6,9 |
8,0 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
20,0 |
6,9 |
8,0 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Капитальный ремонт здания досугового центра |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
1808,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
1808,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
189,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1102,6 |
2 390,7 |
1 914,9 |
3 992,9 |
1 646,4 |
1 646,4 |
1 646,4 |
1 646,4 |
1 646,4 |
1646,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
975,6 |
1615,7 |
1 748,8 |
2001,9 |
1 649,4 |
1 646,4 |
1 649,4 |
1 649,4 |
1 649,4 |
1646,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
633,0 |
|
1808,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет»
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение градостроительного планирования развития территорий и поселений и их застройка |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
32,0 |
199,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
местный бюджет
|
Х |
32,0 |
39,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
|
159, |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
32,0 |
199,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
местный бюджет
|
Х |
32,0 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
|
159,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
32,0 |
199,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
местный бюджет
|
Х |
32,0 |
39,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
|
159,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
53 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
3590,4 |
5886,7 |
6 485,4 |
8 363,6 |
4568,9 |
4 534,7 |
4 534,7 |
4 534,7 |
4 534,7 |
4534,7 |
|
местный бюджет |
Х |
2387,1 |
2 289,8 |
1 680,0 |
5 066,7 |
1721,2 |
1687,0 |
1687,0 |
1687,0 |
1687,0 |
1687,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
1203,3 |
2 625,4 |
3 259,1 |
1 475,9 |
2 847,7 |
2 847,7 |
2 847,7 |
2 847,7 |
2 847,7 |
2847,7 |
|||
областной бюджет |
Х |
- |
971,5 |
1 546,3 |
1821,0 |
- |
|
|
|
|
|
|||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н.
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 13 001,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 616,2 тыс. руб.; 2017 год – 1 776,3 тыс. руб.; 2018 год – 1873,4 тыс. руб.; 2019 год - 1378,5 тыс. руб.; 2020 год – 1271,5 тыс. руб. 2021год – 1271,5 тыс. руб.; 2022 год – 1271,5 тыс. руб.; 2023 год - 1271,5 тыс. руб.; 2024 год – 1271,5 тыс. руб. 2025 год – 1271,5 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств - 1680,0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений - 3 249,3 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 4 929,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 4 929,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего - 2,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 15 080. руб., из них: 2016 год – 1 442,5 тыс. руб.; 2017 год – 1 513,6 тыс. руб.; 2018 год – 2 404,5 тыс. руб.; 2019 год – 1 651,9 тыс. руб.; 2020 год – 1647,7 тыс. руб. 2021 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2022 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2023 год – 1 613,5 тыс. руб.; 2024 год – 1 613,5 тыс. руб 2025 год – 1 613,5 тыс. руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 70 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 95 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100 %, имеется 69 ламп уличного освещения, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 9,8 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 56 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 83 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025гг. предположительно составит всего 5 767,3 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 1 362,6 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 4 404,7 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 17 041,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 102,6 тыс. руб.; 2017 год – 2390,7 тыс. руб.; 2018 год – 1914,9 тыс. руб.; 2019 год – 1898,6 тыс. руб.; 2020 год – 1946,9 тыс. руб. 2021 год – 1946,9 тыс. руб.; 2022 год – 1946,9 тыс. руб.; 2023 год – 1946,9 тыс. руб.; 2024 год – 1946,9 тыс. руб 2025 год – 1946,9 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 15 000,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2 041,3 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Галина Николаевна |
Задачи Подпрограммы |
1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон). |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 581,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 32,0 тыс. руб.; 2017 год – 199,2 тыс. руб.; 2018 год – 50,0 тыс. руб.; 2019 год – 50,0 тыс. руб. 2020 год – 50,0 тыс. руб. 2021 год – 50,0 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 год – 50,0 тыс. руб. 2024 год – 50,0 тыс. руб 2025 год – 50,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Кривский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Кривский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Кривский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет».
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 581,2 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 581,2 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.
13.09.2024.
13.08.2024.
01.07.2024.