ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРИВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2024 г. с. Кривка № 88
О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
Для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов администрация сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы», принятым постановлением администрацией сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области № 10 от 10.02.2016 г.
2.Приложение к постановлению администрации сельского поселения Кривский сельсовет от 10.02.2016 г № 10 читать в новой редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Кривский сельсовет
Г.Н. Артюхова
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Кривский сельсовет от 26.06.2024. № 88
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2026 годы" (далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2025 годах". 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет" |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят – 77 382,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 5 106,5 тыс. руб. 2017 год – 6 775,2 тыс. руб. 2018 год - 6 611,3 тыс. руб. 2019 год – 8 138,7 тыс. руб. 2020 год -7 025,7 тыс. руб. 2021 год -5 653,6 тыс. руб. 2022 год -8 620,6 тыс. руб. 2023 год -9 501,0 тыс. руб. 2024 год -10 263,6 тыс. руб. 2025 год -4 930,2 тыс. руб. 2026 год – 4 756,4 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 20265 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Кривское сельское поселение расположено в северной части Усманского района Липецкой области, поселение граничит: на севере с Сошки Грязинского района и Октябрьским сельскими поселениями, на юге, на западе с Куликовским лесхозом, на востоке с железнодорожным районом Грязинского района. Административным центром сельсовета является с. Кривка. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. - 747 человек. Плотность населения составляет 10 чел./кв.км.
Расстояние от райцентра г. Усмани до центра сельского поселения составляет 32 км. по асфальтированной дороге, до областного центра г. Липецка 43 км., до ближайшей железнодорожной станции 9 км. по асфальтированной дороге. Кроме того на территории сельского поселения находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по его сохранению.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения.
Кривское сельское поселение представляет собой относительно ровную местность
По территории сельского поселения протекает река Кривка.
В советское время на территории сельского поселения были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:
В границе сельского поселения находятся 1 населенный пункт с. Кривка.
Площадь территории сельского поселения составляет - _7 453 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 3 742 га, из них пашни - 3 054 га; лесной фонд - 2 645 га; площадь лесополос -152 га, земли поселений - 373 га.
На территории Кривского сельского поселения водных объектов нет. Общее число хозяйств составляет - 434
Имеют газовое отопление - 395 хозяйств; печное - 81 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 21,2 километров дорог, более _14 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 16
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
-ООО "Усмань" - ИП Петров Н.С. - ИП Бабикян М.М.
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Кривка,
- МБУК "Досуговый центр сельского поселения Кривский сельсовет", в который входят: библиотека
-МБУ ООШ Октябрьский филиал с. Кривка
-МБДОУ детский сад "Искорка" с. Кривка
-ФГУП "Почта России" в с. Кривка
3. Торговые предприятия:
- ЧП Алиев К.К.
- ООО "Пятерочка"
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Кривский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 77 382,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах" – 27 621,2 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах"- 0,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах"- 22 972,2 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2026 годах" – 26 558,2 тыс.руб;
Подпрограммы 5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет"- 231,2 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кривский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Кривский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы"
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица изме рения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||
базо вый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год
|
2026 год
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Кривский сельсовет |
|
||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опро шенных |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50
|
50
|
|
|
4 |
Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
52 |
60 |
65 |
68 |
69 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70
|
70
|
|
|
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95
|
95 |
|
|
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50
|
50
|
|
|
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
37 |
41 |
44 |
47 |
54 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60
|
60 |
|
|
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к преды дущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
11 |
Подпрограмма 1 - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0
|
0
|
|
|
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
2245,3 |
2051,1 |
1965,0 |
1918,1 |
1922,1 |
1925,1 |
3181,3 |
3086,8 |
3337,0 |
2470,7 |
2570,7 |
||
местный бюджет |
Х |
2245,3 |
2031,1 |
1945,0 |
1898,1 |
1898,1 |
1901,1 |
3157,3 |
3 057,8 |
3 306,4 |
2470,7 |
2570,7 |
||||
районный бюджет |
Х |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
29,0 |
30,6 |
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс. руб. |
Х |
13 43,6 |
16 70,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1695,3 |
1583,8 |
2 125,5 |
2 125,5 |
2 125,5 |
||
местный бюджет |
Х |
13 43,6 |
16 70,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1670,0 |
1695,3 |
1583,8 |
2 125,5 |
2 125,5 |
2 125,5 |
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс. руб. |
Х |
724,9 |
327,8 |
238,4 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
1439,2 |
1316,5 |
975,9 |
345,2 |
445,2 |
|
|
местный бюджет |
Х |
724,9 |
327,8 |
238,4 |
188,1 |
188,1 |
188,1 |
1439,2 |
1316,5 |
975,9 |
345,2 |
445,2 |
|
|||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах органи зации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
22,8 |
157,5 |
205,0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
22,8 |
157,5 |
205,0 |
0 |
0 |
|
|||
19 |
Другие общегосударственные расходы |
Всего, тыс.руб |
Х |
161,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
29,0 |
30,6 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
Х |
126,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
29,0 |
30,6 |
|
|
|
|||
20 |
Мероприятие 1 Обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,8 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
11,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
местный бюджет |
Х |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
- |
- |
6,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
9,8 |
|
|
|
- |
- |
5,2 |
- |
- |
- |
|
|
|||
21 |
Мероприятие 2 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" |
Всего, тыс.руб |
Х |
44,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
местный бюджет
|
Х |
15,8 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
Мероприятие 3 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
15,0 |
15,0 |
16,0 |
16,5 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
местный бюджет
|
Х |
5,9 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
0,8 |
0,8 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
|||
областной бюджет
|
Х |
6,6 |
7,0 |
9,0 |
9,0 |
14,2 |
14,2 |
10,3 |
10,5 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
|||
23 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
84,8 |
60,3 |
130,3, |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
26,4 |
14,5 |
25,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
местный бюджет |
Х |
84,8 |
60,3 |
130,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
26,4 |
14,5 |
25,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Кривский сельсовет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
8,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
20,6 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
местный бюджет |
|
|
|
8,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
20,6 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||
24 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2402,4 |
2131,4 |
2125,3 |
1960,1 |
1959,1 |
1959,1 |
3255,6 |
3177,8 |
3 439,0 |
2 555,7 |
2 655,7 |
|
|
местный бюджет |
Х |
2357,8 |
2104,4 |
2096,3 |
1931,1 |
1920,9 |
1920,9 |
3215,2 |
3138,3 |
3397,2 |
2544,5 |
2 644,5 |
|
|||
районный бюджет |
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
29,0 |
30,6 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
44,6 |
7,0 |
9,0 |
9,0 |
14,2 |
14,2 |
16,4 |
10,5 |
11,2 |
11 ,2 |
11,2 |
|
|||
25 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
||||||||||||||
26 |
Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
|
|||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
29 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
30 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
31 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах |
|
||||||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
|
1,5 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
0,5 |
|
|
|
|
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1210,6 |
1187,4 |
1187,4 |
1851,9 |
2001,5 |
2 373,2 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет
|
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1210,6 |
1187,4 |
1187,4 |
1851,9 |
2001,5 |
2 373,2 |
0 |
0
|
|
|||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|
||||
36 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
||||||||||||||
37 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
3
|
|
|
38 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
|
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
39 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
|
53 |
60 |
65 |
65 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70
|
70
|
|
|
40 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
366,2 |
259,9 |
549,0 |
975,0 |
460,3 |
426,1 |
495,4 |
891,3 |
805,0 |
337,0
|
343,2 |
|
|
местный бюджет |
Х |
366,2 |
259,9 |
549,0 |
975,0 |
460,3 |
426,1 |
495,4 |
891,3 |
805,0 |
337,0
|
343,2 |
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
42 |
Обустройство сквера ул. Центральная с. Кривка Усманского района |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1096,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
288,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
808,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
Устройство спортивной площадки с. Кривка Усманского района |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
288,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
288,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
Капитальный ремонт здания администрации |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
942,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
186,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
756,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
Капитальный ремонт здания почты |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
612,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
122,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
490,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
46 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
Всего, тыс. |
Х |
|
|
|
|
198,4 |
245,5 |
289,5 |
338,5 |
272,0 |
272,0
|
272,0 |
|
|
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
198,4 |
245,5 |
289,5 |
338,5 |
272,0 |
272,0
|
272,0 |
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
47 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс. руб. |
Х |
1442,5 |
1314,5 |
2397,0 |
2185,6 |
3231,1 |
1859,0 |
2636,8 |
3231,3 |
3 450,2 |
609,0
|
615,2 |
||
местный бюджет |
Х |
366,2 |
259,9 |
858,3 |
975,0 |
1235,6 |
671,6 |
784,9 |
1229,4 |
1077,0 |
609,0 |
615,2 |
||||
районный бюджет |
Х |
1076,3 |
1054,6 |
292,5 |
1 210,6 |
1187,4 |
1 187,4 |
1851,9 |
2001,5 |
2373,2 |
0 |
0 |
||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
1246,2 |
- |
808,1 |
|
|
|
|
|
|
||||
48 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2026 годах". |
|
||||||||||||||
49 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
||||||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
30 |
30
|
30
|
|
|
51 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
252 |
255 |
260 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270
|
270 |
|
|
52 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
10 82,6 |
2390,7 |
1 914,9 |
1787,6 |
1649,4 |
1649,4 |
2499,2 |
2843,7 |
3040,5 |
1745,5
|
1465,5 |
|
|
местный бюджет |
Х |
1082,6 |
2390,7 |
1914,9 |
1787,6 |
1649,4 |
1649,4 |
2499,2 |
2843,7 |
3040,5 |
1745,5
|
1465,5 |
|
|||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
53 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс. руб. |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
229,0 |
248,1 |
272,8 |
-
|
|
|
|
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
229,0 |
248,1 |
272,8 |
|
|
|
|||
Капитальный ремонт здания досугового центра (пожарная сигнализация) |
Всего, тыс. руб. |
Х |
|
590,9 |
|
1 998,1 |
|
|
|
|
41,1 |
|
|
|
||
местный бюджет |
Х |
|
118,2 |
|
189,7 |
|
|
|
|
41,1 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
472,7 |
|
1808,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
56 |
Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
||||||||||||||
57 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий
|
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12
|
12
|
|
|
58 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет"
|
Всего, тыс. руб. |
Х |
20,0 |
6,9 |
8,0 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
- |
7,9 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
местный бюджет
|
Х |
20,0 |
6,9 |
80 |
24,5 |
20,0 |
20,0 |
- |
7,9 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|||
60 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс. руб. |
Х |
1229,6 |
3 130,1 |
2089,0 |
3 993,0 |
1 835,5 |
1 835,5 |
2728,2 |
3 091,9 |
3374,4 |
1 765,5
|
1 485,5 |
|
|
местный бюджет |
Х |
1102,6 |
2 515,8 |
1 922,9 |
2001,9 |
1 669,4 |
1 669,4 |
2 499,2 |
2 843,8 |
3101,6 |
1 765,5
|
1 485,5 |
|
|||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
182,7 |
166,1 |
166,1 |
229,0 |
248 ,1 |
272,8 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
472,7 |
|
1808,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
61 |
Подпрограмма 5 "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет" |
|
||||||||||||||
62 |
Задача 1 Подпрограммы 5 - Обеспечение градостроительного планирования развития территорий и поселений и их застройка |
|
||||||||||||||
63 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
64 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
32,0 |
199,2 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
местный бюджет
|
Х |
32,0 |
39,8 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
159,4 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
66 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс. руб. |
Х |
32,0 |
199,2 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
местный бюджет |
Х |
32,0 |
39,8 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
159,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
67 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс. руб. |
Х |
5 106,5 |
6 775,2 |
6 611,3 |
8 138,7 |
7 025,7 |
5 653,6 |
8 520,6 |
9 501,0 |
10263,6 |
4930,2 |
4756,4 |
|
|
местный бюджет |
Х |
3 858,6 |
4 919,9 |
4 877,5 |
4 908,0 |
4 825,9 |
4 261,9 |
6 499,3 |
7 211,9 |
7 575,8 |
4919,0 |
4745,2 |
|
|||
районный бюджет |
Х |
1 203,3 |
1 216,2 |
478,6 |
1 413,3 |
1377,5 |
1 377,5 |
2 104,9 |
2 278,6 |
2 676,6 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
44,6 |
639,1 |
1 255,2 |
1 817,4 |
822,3 |
14,2 |
16,4 |
10,5 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
|||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах". (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н.
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 27 621,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 402,4 тыс. руб.; 2017 год – 2 131,4 тыс. руб.; 2018 год – 2 125,3 тыс. руб.; 2019 год – 1 960,1 тыс. руб.; 2020 год – 1 959,1 тыс. руб. 2021год – 1 959,1 тыс. руб.; 2022 год – 3 255,6 тыс. руб.; 2023 год – 3 177,8 тыс. руб.; 2024 год – 3 439,0 тыс. руб. 2025 год – 2 555,7 тыс. руб. 2026 год – 2 655,7 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств - 1680,0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений - 3 249,3 тыс. руб.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кривский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
всего – 27 621,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 27 271,1 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 191,6 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 158,5 тыс. руб.;
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 0,0 тыс. руб., из них: 2016 год - 0,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. 2026 год - 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего - 0,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0,0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 22 972,2 тыс. руб., из них: 2016 год - 1 442,5 тыс. руб.; 2017 год - 1 314,5 тыс. руб.; 2018 год – 2 397,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 185,6 тыс. руб.; 2020 год – 3 231,1 тыс. руб. 2021 год - 1 859,0 тыс. руб.; 2022 год – 2 636,8 тыс. руб.; 2023 год – 3 231,3 тыс. руб.; 2024 год – 3 450,2 тыс. руб. 2025 год – 609,0 тыс. руб. 2026 год – 615,2 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 70 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 95 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100 %, имеется 69 ламп уличного освещения, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 9,8 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 56 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 83 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026гг. предположительно составит всего 22 972,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 8 682,5 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 12 259,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 2 054,3 тыс. руб.;
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Кривский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Г.Н. |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 26558,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 229,6 тыс. руб. 2017 год – 3 130,1 тыс. руб. 2018 год – 2 089,0 тыс. руб. 2019 год – 3 993,0 тыс. руб. 2020 год – 1 835,5 тыс. руб. 2021 год – 1 835,5 тыс. руб. 2022 год – 2 728,2 тыс. руб. 2023 год – 3 091,9 тыс. руб. 2024 год – 3 374,4 тыс. руб. 2025 год – 1 765,5 тыс. руб. 2026 год – 1 485,5 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 50 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до 100 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Кривский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Кривский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг.
предположительно составит всего – 25 558,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 22 577,6 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 1 699,5 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 2 281,1
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Артюхова Галина Николаевна |
Задачи Подпрограммы |
1. Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальных зон). |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 231,2 тыс. руб., из них: 2016 год - 32,0 тыс. руб.; 2017 год - 199,2 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 00,0 тыс. руб. 2023 год - 00,0 тыс. руб. 2024 год - 00,0 тыс. руб. 2025 год - 00,0 тыс. руб. 2026 год – 00,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Кривский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Кривский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Кривский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальных зон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Кривский сельсовет".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего – 231,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 71,8 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 159,4
13.09.2024.
13.08.2024.
01.07.2024.